职位描述
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岗位职责:
1.根据监管、集团和公司管理层要求独立开展内部审计,出具内部审计报告,跟踪落实整改情况;
2.按要求完成对分支机构、子公司合规工作的稽核检查,撰写合规报告,跟踪落实整改情况;根据外部监管和内部控制要求健全审计内控合规制度和实施细则;
3.负责内外部审计、检查过程中与相关部门的协调、沟通和日常联系;
4.配合完成与集团各类活动的牵头汇总、撰稿以及相关数据的采集、报送;
5.配合完成其他与内控合规、法务、风险管理相关的事项。
任职要求:
1.硕士研究生及以上学历,会计、审计、金融、法律等相关专业;
2.具有金融企业内控管理、审计稽核、风险管理工作经历以及岗位相关资格证书;
3.学习能力强,具有良好的文字与沟通协调能力;
4.中共党员,有期货从业资格证书以及有相关工作经历者优先。
1.根据监管、集团和公司管理层要求独立开展内部审计,出具内部审计报告,跟踪落实整改情况;
2.按要求完成对分支机构、子公司合规工作的稽核检查,撰写合规报告,跟踪落实整改情况;根据外部监管和内部控制要求健全审计内控合规制度和实施细则;
3.负责内外部审计、检查过程中与相关部门的协调、沟通和日常联系;
4.配合完成与集团各类活动的牵头汇总、撰稿以及相关数据的采集、报送;
5.配合完成其他与内控合规、法务、风险管理相关的事项。
任职要求:
1.硕士研究生及以上学历,会计、审计、金融、法律等相关专业;
2.具有金融企业内控管理、审计稽核、风险管理工作经历以及岗位相关资格证书;
3.学习能力强,具有良好的文字与沟通协调能力;
4.中共党员,有期货从业资格证书以及有相关工作经历者优先。
工作地点
地址:上海浦东新区浦东新区银城路99号五楼
查
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。