职位描述
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工作内容:
1、 负责公司内部审计工作,制定年度审计计划与具体审计计划,负责各项审计业务(包括但不限于内部控制审计、绩效审计、财务报表审计、信息系统审计等)的实施,撰写审计报告并向董事会报告;
2、 负责对审计中发现的问题提出整改意见和要求,并监督落实;
3、 组织公司相关业务流程的梳理与制度的建立;
4、 负责合规工作的推进、整改与考核;
5、 负责内部控制制度建设、完善及评价工作;
6、参加审计持续培训与考核,在审计职责范围内提供审计咨询服务;
7、负责对接会计师事务所、券商等三方机构,沟通内部审计相关事宜。
工作要求:
1、 教育水平: 财务、审计、法律等相关专业本科及以上。
2、 工作经验: 1年以上会计师事务所工作经验或制造业上市公司内部审计工作经验,对企业经营管理有一定理解。
3、 专业技能: 具备财务、审计、企业管理方面的专业知识,拥有CPA、CIA证书优先。
4、 素质能力: 具备较强的协调、沟通能力和原则性,有较强的执行能力及良好的职业道德和责任感。做事认真细致、追求卓越,能为公司发展提供综合性操作建议。较强的抗压能力,适应出差。
工作地点
地址:嘉兴秀洲区嘉兴-秀洲区嘉兴市维斯科海绵有限公司
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
麒盛科技股份有限公司
- 电子技术·半导体·集成电路
- 200-499人
- 股份制企业
- 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路158号